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徐州市委老干部局2015年度部门决算
时间:2016-07-25 出处:徐州市委老干部局办公室

 第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实中央和省、市委有关老干部工作的方针政策规定,制订或参与制订全市老干部工作的有关制度规定,督促检查老干部政治、生活待遇的落实以及发挥老干部作用的工作。

2、对全市老干部工作中的情况和问题进行调查研究,为市委、市政府决策提供依据。

3、协调有关部门指导老干部党的建设工作,及时了解掌握老干部的思想状况和要求,加强老干部思想政治工作;协调有关部门做好有关老干部宣传工作。

4、负责离休干部荣誉证书的审核办理;协调有关部门对老干部实行社会优待。

5、贯彻落实老干部易地安置政策规定;协调老干部的易地安置工作;审核办理有关安置手续。

6、配合有关部门拟订老干部医疗保障和康复事业发展规划;组织指导老干部开展健康疗养、文化、体育等有益身心健康的活动;配合有关部门发展老年教育,办好老年大学,实现老有所教、教有所学;负责重大节日和经常性走访慰问老干部工作;负责老干部重大活动的组织安排;指导有关单位办理离休干部丧事。

7、受理离休干部及遗属的来信来访;负责外地老干部来徐的接待工作。

8、负责离休干部信息管理系统的建设、管理和使用工作;开展老干部工作人员的培训工作。

9、完成市委和市委组织部交办的其他任务。

10、为市直离休、县(处)级以上退休干部开展文体活动、政治学习搭建平台,提供相关服务;为地市级以上离退休干部阅文提供保障;为县(市)区及基层老干部活动中心(室)提供业务指导。

11、发挥老同志政治优势,关心促进下一代健康成长,组织协调老同志及全社会对青少年进行爱国主义、社会主义、集体主义和艰苦奋斗教育;督促、检查、指导县(市)、区、镇关心下一代工作。

二、部门决算单位构成情况

徐州市委老干部局部门决算单位由主管单位徐州市委老干部局,下属参照公务员法管理单位徐州市老干部活动(服务)中心和徐州市关心下一代工作委员会办公室构成。

三、2015年度重点工作完成情况

1全市设立退(离)休干部党支部461个,20000多名离退休干部党员全部纳入到各个党支部。

2一是加强深化提高推进离退休党员干部牵手大学生村官活动。召开全市离退休党员干部牵手大学生村官活动推进会,11月配合省委组织部、省委老干部局开展银发人才牵手大学生村官服务徐州活动。二是搭建平台组织引导老干部为党的事业增添正能量。举办江苏省离退休干部增添正能量活动现场教学基地揭牌仪式,开通政务微博、微信,引导老同志当好点赞徐州、宣传徐州的发言人,当好汇聚民意、建言献策的智囊团。三是积极配合精心组织圆满完成省银发人才牵手大学生村官服务徐州活动。积极协调、组织配合开展省银发人才牵手大学生村官服务苏北(徐州)活动,成立了徐州市、邳州市、新沂市3个银发人才工作站

3.积极稳妥推动老干部工作改进创新,用心用情、尽心尽力照顾好服务好老干部。一是全面落实离退休干部政治生活待遇。组织离退休干部参加全市重要会议和重大活动,做好提高抗战时期参加革命工作的部分离休干部医疗待遇、调整省级干部自雇费标准和离休干部护理费标准,对易地安置在省外的20多名离休干部进行走访慰问。二是组织开展老同志纪念抗战胜利70周年系列活动。及时向全市650名抗战时期及以前参加革命工作的老干部每人发放一次性慰问金5000元、纪念章和纪念光盘。组织老干部参加纪念抗日战争胜利70周年全省老干部书画摄影展暨歌咏比赛、苏北片老干部歌咏比赛等。三是以精品社区为纽带推动利用社区资源服务离退休干部工作。召开全市服务离退休干部工作示范社区提升工程经验交流暨现场观摩会,推荐确定了9一方隶属,多重管理省级离退休干部党员党建工作试点社区。四是拓展功能提升一键通居家养老服务水平。切实加强徐州市居家养老服务中心建设,开展15个服务项目,已经为43名离休干部提供应急救治,配送农副产品1372人次,上门保洁1553次,上门理发702人次。五是加强阵地建设为老干部学习活动创造条件。加强市老干部活动中心建设,加大对徐州第二老年大学的指导帮助,举办系列活动丰富老年精神文化生活。六是加强老干部调研宣传信息营造老干部工作浓厚氛围。表彰2015年度全市老干部工作调研信息宣传工作先进集体和个人,举办全市老干部工作部门调研宣传信息工作人员培训班,编印发放6期《徐州老干部工作》,与《徐州日报》等推出老干部工作专栏和老年精神文化生活专刊。

4.践行三严三实要求,加强老干部工作队伍建设。组织安排11名市和县市区老干部局长参加全省培训、2名同志到乡镇挂职锻炼、3名同志分别参加市委党校和市级机关工委集中培训、4名同志参加徐州市公务员“5+x”能力专题培训、切实增强老干部工作人员谋事创业水平和能力。

 

第二部分 徐州市委老干部局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

784.46 

一、一般公共服务支出

1026.31 

一、基本支出

944.88 

其中:政府性基金拨款

0 

二、外交支出

 

二、项目支出

197.39 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

58.18 

五、对附属单位补助支出

18 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

六、其他收入

18 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

39.87 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

17.91 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

18 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

802.46 

本年支出合计

1160.27 

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

年初结转和结余

380.56 

    年末结转和结余

22.75 

 

 

 

 

总计

1183.02

总计

1183.02 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况,公开内容包括收入决算数和支出决算数。

                         

 

收入决算表

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收

入合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

802.46

784.46

 

 

 

 

18

201

一般公共服务支出

668.50

668.50

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

668.50

668.50

 

 

 

 

 

2013601

    行政运行

468.40

468.40

 

 

 

 

 

2013603

    机关服务

97.24

97.24

 

 

 

 

 

2013650

    事业运行

20.13

20.13

 

 

 

 

 

2013699

 其他共产党事务支出

82.73

82.73

 

 

 

 

18

205

教育支出

58.18

58.18

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

58.18

58.18

 

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

58.18

58.18

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

39.87

39.87

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

39.87

39.87

 

 

 

 

 

2089901

社会保障和就业支出

39.87

39.87

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.91

17.91

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

17.91

17.91

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

6.00

6.00

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

11.91

11.91

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出功能分类反映的本年度收入决算数,科目编列到项级。本年收入包括财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

 

 

支出决算表

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

经营支出

对附属单位

补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

1160.27

944.88

197.39

 

 

18

 

201

一般公共服务支出

1026.31

926.97

99.34

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

1044.31

926.97

99.34

 

 

18

 

2013601

    行政运行

806.89

806.89

 

 

 

 

 

2013603

    机关服务

99.50

99.50

 

 

 

 

 

2013650

    事业运行

20.58

20.58

 

 

 

 

 

2013699

 其他共产党事务支出

117.34

 

99.34

 

 

18

 

205

教育支出

58.18

 

58.18

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

58.18

 

58.18

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

58.18

 

58.18

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

39.87

 

39.87

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

39.87

 

39.87

 

 

 

 

2089901

社会保障和就业支出

39.87

 

39.87

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.91

17.91

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

17.91

17.91

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

6.00

6.00

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

11.91

11.91

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出功能分类反映的本年度支出决算数,科目编列到项级。本年支出包括基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

公开04 

  

单位:万元

 

    

    

   

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

784.46 

一、一般公共服务支出

 

1026.31 

 

二、政府性基金预算财政拨款

0 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

58.18 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

39.87 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

17.91 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

784.46 

本年支出合计

 

1142.27

 

年初财政拨款结转和结余

380.56 

年末财政拨款结转和结余

 

22.75

 

一、一般公共预算财政拨款

380.56 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

1165.02 

总计

 

1165.02 

 

                                     

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况,公开内容包括财政拨款收入决算数和财政拨款支出决算数。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

公开05

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 380.56

784.46

1142.27

944.88

197.39

22.75

201

一般公共服务支出

380.56

668.50

1026.31

926.97

99.34

22.75

20136

其他共产党事务支出

380.56

668.50

1026.31

926.97

99.34

22.75

2013601

    行政运行

341.08

468.40

806.89

806.89

 

2.59

2013603

    机关服务

3.42

97.24

99.50

99.50

 

1.16

2013650

    事业运行

0.52

20.13

20.58

20.58

 

0.07

2013699

 其他共产党事务支出

35.54

82.73

99.34

 

99.34

18.93

205

教育支出

 

58.18

58.18

 

58.18

 

20509

教育费附加安排的支出

 

58.18

58.18

 

58.18

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

 

58.18

58.18

 

58.18

 

208

社会保障和就业支出

 

39.87

39.87

 

39.87

 

20899

其他社会保障和就业支出

 

39.87

39.87

 

39.87

 

2089901

社会保障和就业支出

 

39.87

39.87

 

39.87

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

17.91

17.91

17.91

 

 

21005

医疗保障

 

17.91

17.91

17.91

 

 

2100501

行政单位医疗

 

6.00

6.00

6.00

 

 

2100503

公务员医疗补助

 

11.91

11.91

11.91

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出功能分类反映的本年度一般公共预算财政拨款收入支出决算数,包括上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余,科目编列到项级。本年支出按照支出类别分为基本支出项目支出两大类。

 

                     

 

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

公开06

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

1142.27

944.88

197.39

201

一般公共服务支出

1026.31

926.97

99.34

20136

其他共产党事务支出

1026.31

926.97

99.34

2013601

    行政运行

806.89

806.89

 

2013603

    机关服务

99.50

99.50

 

2013650

    事业运行

20.58

20.58

 

2013699

 其他共产党事务支出

99.34

 

99.34

205

教育支出

58.18

 

58.18

20509

教育费附加安排的支出

58.18

 

58.18

2050999

其他教育费附加安排的支出

58.18

 

58.18

208

社会保障和就业支出

39.87

 

39.87

20899

其他社会保障和就业支出

39.87

 

39.87

2089901

社会保障和就业支出

39.87

 

39.87

210

医疗卫生与计划生育支出

17.91

17.91

 

21005

医疗保障

17.91

17.91

 

2100501

行政单位医疗

6.00

6.00

 

2100503

公务员医疗补助

11.91

11.91

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07                                                                        

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

944.88

891.60

53.28

301

工资福利支出

309.25

309.25

 

30101

  基本工资

55.44

55.44

 

30102

  津贴补贴

170.18

170.18

 

30103

  奖金

27.72

27.72

 

30104

  社会保障缴费

54.29

54.29

 

30107

  绩效工资

1.62

1.62

 

302

商品和服务支出

50.4

 

50.4

30201

  办公费

 14.61

 

 14.61

30202

  印刷费

 2.45

 

 2.45

30205

  水费

0.6

 

0.6

30206

  电费

7.5

 

7.5

30207

  邮电费

2.55

 

2.55

30211

  差旅费

2.38

 

2.38

30215

  会议费

0.1

 

0.1

30216

  培训费

2.61

 

2.61

30217

  公务接待费

2

 

2

30228

  工会经费

1.7

 

1.7

30231

  公务用车运行维护费

12.6

 

12.6

30299

  其他商品和服务支出

1.3

 

1.3

303

对个人和家庭的补助

582.35

582.35

 

30301

  离休费

8.76

8.76

 

30302

  退休费

37.69

37.69

 

30304

抚恤金

5.17

5.17

 

30305

  生活补助

90.62

90.62

 

30311

  住房公积金

24.96

24.96

 

30312

  提租补贴

15.35

15.35

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

399.8

399.8

 

310

其他资本性支出

2.88

 

2.88

31002

  办公设备购置

2.88

 

2.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出经济分类反映的本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数,科目编列到款级,并按照支出类别分为人员经费公用经费两大类。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 公开08

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出功能分类反映的本年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算数,包括上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余,科目编列到项级。本年支出按照支出类别分为基本支出项目支出两大类。

 

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

 

公开09

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

 

 

 

 

无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款实际支出情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出功能分类反映的本年度政府性基金预算财政拨款支出决算数,科目编列到项级,并按照支出类别分为基本支出项目支出两大类。

 

 

                           

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

公开10

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

 

 

 

无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出经济分类反映的本年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算数,科目编列到款级,并按照支出类别分为人员经费公用经费两大类。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

 

公开11

单位:万元

项目

决算数

一、三公经费支出

 

(一)支出合计

22.3

1.因公出国(境)费

0

2.公务用车购置及运行维护费

16.89

1)公务用车购置费

0

2)公务用车运行维护费

16.89

3.公务接待费

5.41

1)国内接待费

5.41

2)国(境)外接待费

0

(二)相关统计数

 

1.因公出国(境)团组数(个)

0

2.因公出国(境)人次数(人)

0

3.公务用车购置数(辆)

0

4.公务用车保有量(辆)

6

5.国内公务接待批次(个)

50

6.国内公务接待人次(人)

200

7.国(境)外公务接待批次(个)

0

8.国(境)外公务接待人次(人)

0

二、会议费

8.26

三、培训费

65.83

注:本表反映部门决算中三公经费、会议费、培训费等相关统计指标。三公经费决算公开要说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及三公经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开要说明召开会议和组织培训的次数和人数等相关明细信息。

机关运行经费支出决算表

 

公开12

 

单位:万元

   

机关运行经费支出决算

经济分类科目编码

科目名称

合计

 50.4

302

商品和服务支出

 50.4

30201

 办公费

 14.61

30202

 印刷费

 2.45

30205

水费

0.6

30206

电费

7.5

30207

邮电费

2.55

30211

差旅费

2.38

30215

会议费

0.1

30216

培训费

2.61

30217

公务接待费

2

30228

工会经费

1.7

30231

公务用车运行维护费

12.6

30232

其他商品和服务支出

1.3

注:机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的商品和服务支出 科目编列按照《政府收支分类科目》支出经济分类科目编列到款级。


第三部分 

徐州市委老干部局2015年度部门决算情况说明

 

一、徐州市委老干部局2015度收入支出决算总体情况说明

    (一)收入总计802.46万元,比上年减少1011.91万元,下降55%。主要原因是离休干部居家养老一键通专项经费约400万元为两年支付一次,2014年有拨款,2015年未拨付;全市企事业单位离休干部生活补贴2014年年底下拨350万左右,2015年未下拨;2014年结余166万元,2015年结余23万。其中:

1. 财政拨款收入784.46万元,为市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入18万元,为预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入等之外取得的收入。主要是省局下拨利用社区资源为老服务基层示范社区创建专项经费。

3. 年初结转和结余22.75万元,主要是基本支出结转和结余3.82万元,项目支出结转和结余18.93万元。

(二)支出总计1160.27万元,比上年下降36%。其中:

1. 一般公共服务支出1026.31万元。主要用于为保障机构正常运转及活动开展所发生的基本支出和项目支出。

2、教育支出58.18万元,主要用于关心下一代工作,采购电脑捐赠各县市(区)用于开展青少年校外教育培训。

3、社会保障和就业(类)支出39.87万元,主要用于行政机关离退休人员经费和为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

4、医疗卫生(类)支出17.91万元,主要用于在职及离退休人员缴纳医保和公务员医疗补助的支出。

5、对附属单位补助支出18万元,为省局下拨利用社区资源为老服务示范社区创建专项经费,由我局拨付至各县(市)区示范点作为创建经费。

6、年末结转和结余22.75万元,结转到下年度按规定继续使用。

二、徐州市委老干部局2015度财政拨款支出决算情况说明

徐州市委老干部局2015年度财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况,即包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2015年,徐州市委老干部局财政拨款支出1142.27万元,占本年支出的98%。其中:基本支出944.88万元,占本年财政拨款支出的83%;项目支出197.39万元,占本年财政拨款支出17%

(二)财政拨款支出决算构成情况。

按支出功能分类:一般公共服务(类)支出1026.31万元,占90%;教育(类)支出58.18万元,占5%;社会保障和就业(类)支出39.87万元,占3%;医疗卫生(类)支出17.91万元,占2%

按支出经济分类:工资福利(类)支出309.25万元,占27%;商品和服务(类)支出214.02万元,占19%;对个人和家庭的补助(类)支出616.12万元,占54%;其他资本性(类)支出2.88万元,占0%等。

三、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公财政拨款支出预算执行情况说明。

徐州市委老干部局2015年度三公经费支出预算为14.3万元,支出决算22.3万元,完成预算的156%,其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出决算16.89万元,完成预算的118%;公务接待费5.41万元,完成预算的38%

支出决算数大于预算数的主要原因是大部分车辆车龄接近报废年限配件老化,维修项目增加;2015年为纪念抗战胜利70周年,外地老干部局来徐慰问易地安置离休干部增加,市关工委办接待中国关工委、省关工委来徐考察调研。

(二)三公财政拨款支出决算具体情况说明。

    2015年,徐州市委老干部局三公经费财政拨款支出决算   22.3万元,比上年下降21%。其中:

1. 因公出国(境)费支出0万元。

2. 2015年无购置公务用车。公务用车运行费支出16.89万元,占75%,比上年下降35%,主要原因是本着厉行节约的精神,严格管理,合理安排出车任务,降低出车成本。

3. 公务接待费支出5.41万元,占25%,比上年增长146%,主要原因是2015年是抗战胜利70周年,外地老干部局来徐慰问易地安置离休干部增加。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

2015年,徐州市委老干部局会议费支出8.26万元,比上年增长4%,主要用于机关及下属管理参公单位各类工作会议支出,包括全市老干部工作会议,关心下一代工作会议等;培训费支出65.83万元,比上年下降50%,主要用于机关及下属管理参公单位各类培训项目支出,包括老干部有关业务培训,关心下一代工作业务培训等。

(二)政府采购支出情况。

2015年,徐州市委老干部局政府采购支出总额2.88万元,其中:政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20151231日,徐州市委老干部局共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆,主要用于机关及与下属管理参公单位公务用车支出。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入,是指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,是指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入等之外取得的收入。主要为省委老干部局下拨利用社区资源服务老干部示范社区创建专项经费。

三、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。为保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、教育(类)支出,指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。主要为市关心下一代工作委员会校外辅导站建设政府采购学生一体机专项经费。

六、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

七、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

八、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

九、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、三公经费,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

十四、对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、对企事业单位的补贴,是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

十六、其他资本性支出,是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

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